佳县行政审批服务局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈佳县机构改革方案〉的通知》(榆办字[201920
号),制定本规定。
第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门,为正科级。
第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是
(一)贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件,探索推进行政审批制度改革工作,规范行政
审批服务行为,优化政务服务环境
(二)负责建立完善行政审批服务工作机制,对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进行
跟踪督办。
三)负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的
行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项。
(四)负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实,健全完善与相关工作部门的协调配合机制。
(五)负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作,并组织召开相关会议
(六)负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报,并进行承办、转办和督办
(七)负责全县政务服务体系建设,协调和指导全县政务服务工作
(八)负责本行业领域的安全生产监督管理工作
(九)完成县委、县政府交办的其他任务
第四条县行政审批服务局行政编制6名,其中局长1名、副局长2名
第五条县行政审批服务局所属事业单位佳县政务服务中心的设置、职责和编制事项另行规定。
二、2020年度部门工作任务
(一)进一步做好疫情防控工作。认真贯彻县委、县政府关于新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作部署,在加强疫情防控的同时,持续开展网上办、预约办、邮递办等方式办理业务,并对办事人员进行消毒,信息登记,体温测量等防护措施,确保疫情防控不松动,审批服务不断档。
(二)政务服务中心三期工程建成投用。三期工程年内建成投用后,我县实体大厅将达到5500平方米,我局将根据事项进驻和窗口服务类别,科学合理设置服务窗口,适时优化窗口布局,确保服务窗口归类合理、功能清晰,方便群众辨识,让实体大厅达到设施完善,功能齐全,信息智能,群众企业办事更加快捷,服务条件更好。
(三)深化行政审批制度改革成效。按照《相对集中行政许改革权实施方案》,认真做好人员、事项的移交承接工作,并对划转移交事项进行认真研究和梳理,按照“能放则放、能简则简、能免则免”的原则,最大限度减少办件材料,提高办事效率,通过减少层级、压缩环节、精简材料、缩短时限,最大限度优化审批服务事项办理流程。
(三)全面优化提升政务服务大厅“一站式”功能。三期工程建成投用后,根据企业和群众办件频率、办事习惯,不断优化调整窗口设置,积极推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式,实行一窗受理、集成服务,努力实现“一窗通办”,让企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。
(四)推动政务服务向基层延伸。加强乡镇便民服务中心建设,打造基层综合便民服务平台,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口全面向基层延伸,打通基层政务服务“最后一公里”,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。
(五)打造勇于担当的高效能服务队伍。围绕科室职责、人事管理、队伍建设、绩效考评等内容,出台配套制度及规范性文件,确保一切工作有流程,一切流程有控制,一切控制有标准;继续加强内部管理,坚持严管就是厚爱,落实量化考核奖惩措施,实行“周通报、月公示、季汇总、年考核”督办机制,推进各项工作部署刚性执行;围绕审批业务、法律知识、公文写作等开办专题培训,提升干部职工综合素质和业务能力,努力打造一支“政治坚定、业务精通、作风过硬、富有激情”的队伍。
(六)持续推进“互联网+政务服务”建设。继续深化“互联网+政务服务”,依托省市政务服务平台,推进线上线下服务集成融合,提高网上办事比例和办事效率,最大限度减少群众办事跑腿次数,全面推进“不见面、马上办”和“一件事,一次办”,做到让企业和群众办事“只进一扇门”、“只上一张网”,实现“最多跑一次”或“零跑路”,力争让企业和群众办事像“网购”一样便利。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括佳县行政审批服务局本级(机关)预算和所属事业单位佳县政务服务中心预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 佳县行政审批服务局 | |
2 | 佳县政务服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制17人,其中行政编制6人、事业编制11人;实有人员2人,其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1395.26万元,其中一般公共预算拨款收入1395.26万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加1395.26万元,主要原因是本单位为新成立单位;2020年本部门预算支出1395.26万元,其中一般公共预算拨款支出1395.26万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加1395.26万元,主要原因是本单位为新成立单位。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1395.26万元,其中一般公共预算拨款收入1395.26万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1395.26万元,主要原因是本单位为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出1395.26万元,其中一般公共预算拨款支出1395.26万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1395.26万元,主要原因是本单位为新成立单位;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1395.26万元,较上年增加1395.26万元,主要原因是本单位为新成立单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1395.26万元,其中:
(1)政务公开审批(2010306)1395.26万元,较上年增加1395.26万元,原因是本单位为新成立单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1395.26万元,其中:
工资福利支出(301)180.08万元,较上年增加180.08万元,原因是本单位为新成立单位。
商品和服务支出(302)215.18万元,较上年增加(减少)215.18万元,原因是本单位为新成立单位。
资本性支出(310)1000.00万元,较上年增加(减少)1000.00万元,原因是本单位为新成立单位。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1395.26万元,其中:
机关工资福利支出(501)158.90万元,较上年增加158.90万元,原因是本单位为新成立单位。
机关商品和服务支出(502)215.18万元,较上年增加215.18万元,原因是本单位为新成立单位。
机关资本性支出(一)(503)1000.00万元,较上年增加1000.00万元,原因是本单位为新成立单位。
对事业单位经常性补助(505)21.18万元,较上年增加21.18万元,原因是本单位为新成立单位。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共180.00万元,其中政府采购货物类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1395.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.40万元,较上年增加3.40万元,主要原因是本单位为新成立单位。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表