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佳县政法委2019年部门决算
来源:财政局     发布时间:2020-09-25 14:38    浏览次数:次    作者:高鑫

 

 

 

佳县政法2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示,根据上级政法委员会和县委、县政府的部署,指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作。 

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作,对一定时期内的政法工作作出部署,并督促贯彻落实;参与依法治县方针的实施。 

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作,督促有关部门抓好落实。 

4、组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究,提出政法工作改革意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。 

6、支持、监督政法各部门依法行使职权,组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案,研究、协调有争议的重大、疑难案件;指导全县政法部门信访工作。 

7、组织协调平安佳县建设工作,研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施。 

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部,组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。 

9、组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作,推广政法工作的先进经验,表彰政法工作的先进单位和先进个人。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0二级预算单位:

序号

单位名称

1

中共佳县县委政法委员会

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政11人、事业0人。本单位管理的离退休人员6人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无三公经费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

政府性基金预算

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 中共佳县县委政法委员会                                    金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

218.07

  1、一般公共服务支出

218.07

2、政府性基金预算财政拨款


  2、外交支出


3、国有资本经营预算财政拨款


  3、国防支出


4、上级补助收入


  4、公共安全支出


5、事业收入


  5、教育支出


6、经营收入


  6、科学技术支出


7、附属单位上缴收入


  7、文化旅游体育与传媒支出


8、其他收入


  8、社会保障和就业支出




  9、卫生健康支出




  10、节能环保支出




  11、城乡社区支出




  12、农林水支出




  13、交通运输支出




  14、资源勘探信息等支出




  15、商业服务业等支出




  16、金融支出




  17、援助其他地区支出




  18、自然资源海洋气象等支出




  19、住房保障支出




  20、粮油物资储备支出




  21、灾害防治及应急管理支出




22、其他支出


本年收入合计

218.07 

本年支出合计

218.07

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


收入总计

218.07

支出总计

218.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:中共佳县县委政法委员会                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

218.07

218.07







2013601

行政运行

199.17

199.17







2013602

一般行政管理事务

18.90

18.90





























































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:中共佳县县委政法委员会                                   金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

218.07

199.17

18.09




2013601

行政运行

199.17

199.17





2013602

一般行政管理事务

18.09


18.09




































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 中共佳县县委政法委员会                                 金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

218.07

1、一般公共服务支出

218.07

218.07


2、政府性基金预算财政拨款


2、外交支出




3、国有资本经营预算收入


3、国防支出






4、公共安全支出






5、教育支出






6、科学技术支出






7、文化旅游体育与传媒支出






8、社会保障和就业支出






9、卫生健康支出






10、节能环保支出






11、城乡社区支出






12、农林水支出






13、交通运输支出






14、资源勘探信息等支出






15、商业服务业等支出






16、金融支出






17、援助其他地区支出






18、自然资源海洋气象等支出






19、住房保障支出






20、粮油物资储备支出






21、灾害防治及应急管理支出






22、其他支出




本年收入合计

218.07 

本年支出合计

218.07

218.07


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




1、一般公共预算财政拨款






2、政府性基金预算财政拨款






收入总计

218.07

支出总计

218.07

218.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门: 中共佳县县委政法委员会                                金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

218.07

199.17

134.87

64.30



2013601

行政运行

199.17

199.17

134.87

64.30



2013602

一般行政管理事务

18.09




18.09


































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门: 中共佳县县委政法委员会                                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

199.17

134.87

64.30


301

工资福利支出

134.87

134.87



  30101

基本工资

60.69

60.69



  30102

津贴补贴

74.18

74.18



……






302

商品和服务支出

64.30


64.30


  30201

办公费

5.39


5.39


  30202

印刷费

1.25


1.25


30207

邮电费

1.08


1.08


30211

差旅费

3.86


3.86


30213

维修费

1.16


1.16


30214

租赁费

2.20


2.20


30216

培训费

0.60


0.60


30226

劳务费

11.80


11.80


30227

委托业务费

32.10


32.10


30239

其他交通费用

4.86


4.86


310

其他资本性支出





  31002

房屋建筑物购建





  31003

办公设备购置











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 中共佳县县委政法委员会                                 金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数









决算数









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:中共佳县县委政法委员会                                     金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计







































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计218.07万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少26.24万元,减少10%,主要是办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计218.07万元,其中:财政拨款收入218.07万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计218.07万元,其中:基本支出199.17万元,占支出91.3%;项目支出18.9万元,占8.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因……

2019 年财政拨款收入、支出总计 218.07万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少26.24 万元,减少10%,主要是办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出218.07万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.24万元,减少10%,主要原因是办公经费减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为218.07万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为218.07万元,公共安全支出(类) 0 万元;教育支出(类)0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明06表一致

2019年一般公共预算财政拨款基本支出218.07万元,包括:人员经费支出134.87万元和公用经费支出64.30万元。

人员经费134.87万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资60.69万元,津贴补贴74.18万元。

公用经费64.30万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费5.39万元,印刷费1.25万元,邮电费1.08万元,差旅费3.86万元,维修费1.16万元,租赁费2.20万元,培训费0.60万元,劳务费11.80,委托业务费32.10万元,其他交通费用4.86万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金18.90万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个,占全部项目的100%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为218.07万元,支出决算为218.07万元,完成预算的100%。决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是正常运行

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数